
老師,你好,我這邊的一個供應商發生了退貨,想要開紅沖發票。具體該怎么操作呢,我這邊和他那邊,是要分兩種情況吧,我拿到了發票,發票已抵扣和未抵扣兩種情況?
答: 你好 銷售方開紅票??
老師,請問稅局通知我們公司2019年12月19日有一張(供應商發票)紅沖發票已抵扣!現在稅務要我們轉出!第一次遇到這個問題·該如何轉出呢?請老師詳細為我解題!
答: 您好,您查一下是否情況屬實,如果確實需要轉出,在賬務做分錄,借:原材料/固定資產(看當時購入是什么科目),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
未抵扣的發票需要退回給供應商沖紅需不需要將發票一起退回給供應商
答: 你好!是的額,一起退回去


玲老師 解答
2021-11-30 17:56
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2021-11-30 18:06
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2021-11-30 19:04