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你好 就是供應商給我們公司開票 多余有幾張發(fā)票公司拒收 對方也不紅沖 也沒有對公過賬 那請問對我們公司有什么影響呢
老師,你好,我這邊的一個供應商發(fā)生了退貨,想要開紅沖發(fā)票。具體該怎么操作呢,我這邊和他那邊,是要分兩種情況吧,我拿到了發(fā)票,發(fā)票已抵扣和未抵扣兩種情況?
請教個問題哈,我們有家供應商是有扣點的,供應商是按原價給我們開票,我們再把扣點費用以紅沖的形式開給他,這個紅沖發(fā)票怎么開呀
老師,請問稅局通知我們公司2019年12月19日有一張(供應商發(fā)票)紅沖發(fā)票已抵扣!現(xiàn)在稅務要我們轉出!第一次遇到這個問題·該如何轉出呢?請老師詳細為我解題!


Amy 追問
2019-12-19 11:18
bamboo老師 解答
2019-12-19 11:20
Amy 追問
2019-12-19 11:21
bamboo老師 解答
2019-12-19 11:25