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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-06 10:32

你好  0申報 直接保存上傳就可以   真實沒有業務,0申報沒有影響的

簡C 追問

2020-06-06 10:33

就是去年還繳納了,今年沒續費,發票暫時沒有開

玲老師 解答

2020-06-06 10:39

沒有銷售額就零申報,如果實際銷售了沒有開發票,按無票收入申報,這個看你實際情況

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相關問題討論
你好,你是小規模嗎?減免表填寫的時候本期實際抵扣不填寫
2018-10-16 16:28:47
你好, 分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 抵免時 借:應交稅費——應增 貸:管理費用 申報 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-04-10 14:12:54
你好,填寫在增值稅申報表的減免稅額明細表相應欄次(見圖)
2020-01-09 13:38:40
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2018-11-06 10:34:13
您好,是取得的時候嗎
2021-03-23 11:43:53
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