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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-03 15:56

你好
這個月需要交稅的嗎

晴兒 追問

2020-07-03 16:01

這個月不需要交稅,是不是可以等到需要交稅的時候再做賬務處理和申報!

郭老師 解答

2020-07-03 16:02

那你只做購買的就可以
抵扣的什么時間抵扣什么時間做

晴兒 追問

2020-07-03 19:00

最長可抵扣時間有多長?如果抵扣賬務應該怎么處理呢?

郭老師 解答

2020-07-03 19:03

沒有時間限制。
借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。

晴兒 追問

2020-07-03 19:06

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-03 19:08

不用客氣的,應該的。

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 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
你好 這個月需要交稅的嗎
2020-07-03 15:56:54
借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-11 09:50:24
發生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2019-01-02 11:10:55
你好, 分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 抵免時 借:應交稅費——應增 貸:管理費用 申報 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-04-10 14:12:54
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