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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-05 15:41

您好,您填在資產(chǎn)減值損失表格內(nèi)。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 15:43

填了資產(chǎn)減值損失是不是同步要填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金這里

小林老師 解答

2020-06-05 15:48

您好,您的理解和處理非常正確。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 15:50

我4月申報(bào)的時(shí)候,A105000這個(gè)第33行都沒填寫就申報(bào)了,系統(tǒng)當(dāng)時(shí)也沒也沒報(bào)錯(cuò),現(xiàn)在因?yàn)槠渌牡胤教铄e(cuò),我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局嘗試改的時(shí)候提示這里需要填寫,我們總部給的財(cái)報(bào)里信用減值損失在稅前扣除了,這個(gè)是不是錯(cuò)誤的,稅前不能扣除。

小林老師 解答

2020-06-05 15:54

您好,您的理解非常正確。企業(yè)所得稅匯算清繳,所有的減值損失,都是暫時(shí)性差異,均不可稅前扣除,都需要納稅調(diào)整。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 15:57

我現(xiàn)在應(yīng)該不能通過電子稅務(wù)局更正了吧,要去稅務(wù)局更正嗎?這件事我要像總公司說明嗎?因?yàn)樽鲑~都是總公司做賬的,總部給的財(cái)報(bào)都是減掉信用減值損失的

小林老師 解答

2020-06-05 15:59

您好,如何通過電子稅務(wù)局更正,這個(gè)各地稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)存在不同,您咨詢下您當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 16:01

您受累給看下,這樣的,是不能稅前扣除對(duì)吧

小林老師 解答

2020-06-05 16:03

您好,您營(yíng)業(yè)利潤(rùn)畫藍(lán)色框是什么意思。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 16:04

我是標(biāo)出來給您看的,是稅前扣除了信用減值損失了,就是讓您給看看憑證和12月的資產(chǎn)負(fù)債表給合計(jì)下是稅前扣除了吧,這個(gè)是不是錯(cuò)了

小林老師 解答

2020-06-05 16:09

您好,稅前扣除是企業(yè)所得稅扣除,在匯算清繳報(bào)表里調(diào)整,不影響利潤(rùn)總額。您看我說的是否方便您理解。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 16:16

不太理解。。。。信用減值損失不能稅前扣除,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表所得稅費(fèi)用應(yīng)該會(huì)增高吧,比這個(gè)表里的高,那凈利潤(rùn)應(yīng)該就減少了吧,是這樣嗎?

小林老師 解答

2020-06-05 16:22

您好,您的理解非常正確。會(huì)計(jì)上信用減值損失金額應(yīng)在利潤(rùn)表中體現(xiàn),減少利潤(rùn)總額,但稅法不確認(rèn),所以企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額(不是利潤(rùn)總額),導(dǎo)致所得稅費(fèi)用金額大于利潤(rùn)總額*稅率計(jì)算部分。您看我寫的是否有助于您理解。

小林老師 解答

2020-06-05 16:22

您好,您的理解非常正確。會(huì)計(jì)上信用減值損失金額應(yīng)在利潤(rùn)表中體現(xiàn),減少利潤(rùn)總額,但稅法不確認(rèn),所以企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額(不是利潤(rùn)總額),導(dǎo)致所得稅費(fèi)用金額大于利潤(rùn)總額*稅率計(jì)算部分。您看我寫的是否有助于您理解。

小林老師 解答

2020-06-05 16:22

您好,您的理解非常正確。會(huì)計(jì)上信用減值損失金額應(yīng)在利潤(rùn)表中體現(xiàn),減少利潤(rùn)總額,但稅法不確認(rèn),所以企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)增,增加應(yīng)納稅所得額(不是利潤(rùn)總額),導(dǎo)致所得稅費(fèi)用金額大于利潤(rùn)總額*稅率計(jì)算部分。您看我寫的是否有助于您理解。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 16:27

明白了,也就是資產(chǎn)負(fù)債表是以財(cái)務(wù)角度的制定的,匯算清繳的時(shí)候要以稅法角度去補(bǔ)這個(gè)稅是這樣吧。

小林老師 解答

2020-06-05 16:28

您好,您的理解非常正確。會(huì)計(jì)報(bào)表無論企業(yè)所得稅如何調(diào)整,最多涉及所得稅費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅以及遞延所得稅科目。

慎獨(dú) 追問

2020-06-05 16:31

明白了,謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-05 16:33

客氣,非常榮幸能夠給您支持!

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相關(guān)問題討論
您好,直接填在主表上的,資產(chǎn)準(zhǔn)備金,那里
2020-05-23 15:45:04
您好,直接填在主表就可以。然后再填入納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增就可以了。
2020-05-23 16:11:54
資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2024-01-16 17:01:58
您好,您填在資產(chǎn)減值損失表格內(nèi)。
2020-06-05 15:41:32
以前年度欠款回來了,本年沖減以前年度多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,以前年度進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),已對(duì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行調(diào)增處理
2016-03-24 16:11:24
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