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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-06-04 17:20

用于辦公的計入管理費用-租賃費就可以了

守望 追問

2020-06-04 17:21

嗯嗯,好的,可是年報時候,管理費用的二級明細沒有租賃費用,那這樣報年報的話計入管理費用的那個二級明細呢

吳少琴老師 解答

2020-06-04 17:21

是租賃的就計入租賃固定資產的費用

守望 追問

2020-06-04 17:23

可是年報的管理費用的二級沒有老師你說的這個耶

吳少琴老師 解答

2020-06-04 17:26

沒有的,根據你實際業務來填寫,可能你計入了辦公費,但是實際是租賃,你就填租賃

守望 追問

2020-06-04 17:29

我們是建筑公司的,我們租進來的器材人家給我們開租賃發票,那么這張發票的話我應該怎么入賬,管理費用-租賃費?

守望 追問

2020-06-04 17:31

這是公司的經營范圍,然后我們租別人的器材,人家給我們開租賃發票

吳少琴老師 解答

2020-06-04 17:31

器材的租賃一般是要計入成本的

守望 追問

2020-06-04 17:32

要是計入成本的話,我應該如何做賬,分錄是什么,我們租器材,對方開租賃發票是不是有誤

吳少琴老師 解答

2020-06-04 18:02

借工程施工-xx工程-租賃費 貸銀行存款

守望 追問

2020-06-04 21:04

沒有工程施工這個一級科目

吳少琴老師 解答

2020-06-04 21:07

你計入你的成本科目就可以了

守望 追問

2020-06-04 21:08

我知道計入成本,但是我應該計入那個成本科目

吳少琴老師 解答

2020-06-04 21:20

你用的成本科目是什么就計入什么

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不需要再做分錄,這個做借其他應付款房東378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 收到發票做借預付賬款,貸其他應付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11
你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉出的
2020-08-10 09:31:32
同學,您好,付款,借其他應收款,貸銀行存款。回來發票做借費用科目 ,貸其他應收款。
2020-08-07 11:49:44
您好 做一筆相同的紅字分錄沖銷 然后根據發票做分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金
2019-12-03 13:21:24
你好,借銀行存款 貸營業外收入 貸應交稅費
2019-05-29 11:30:07
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