
請問2019年暫估成本,材料已收已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。款未付,票未到。2020年,收到發(fā)票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
請問銷售水泥,沒有收到貨款,也沒有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,我們公司是購進空調(diào),然后開的發(fā)票是按照服務(wù)的,購進空調(diào)的時候是怎么做分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是怎么做分錄?因為公司是進貨,但是銷售的又是服務(wù),所以,和平常銷售貨物有什么區(qū)別
答: 安裝服務(wù)嗎? 那不行的 你們應(yīng)該是銷售加安裝的
我想問一下,我五月份認證了發(fā)票,但是沒有做分錄,我補入了,但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該在五月份還是六月份
老師你好 有個問題一直沒搞明白。我們前幾天開了張發(fā)票,清洗蒸發(fā)箱225,有老師說算在修車師傅的工資里,但是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?怎么做分錄?麻煩老師解答一下謝謝
我去年有一筆賬做了暫估的,收到發(fā)票后忘記沖減了,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)賬,我不會做分錄,麻煩指點一下好嗎
我上月做了一筆20000的暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本20000,這月發(fā)票到了,我做了一筆相同的紅字,又做了一筆正常的進貨分錄,成本還用做分錄嗎


樸老師 解答
2020-05-28 17:46
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2020-05-28 17:48
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2020-05-28 18:02
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2020-05-28 18:19
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2020-05-28 18:21
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2020-05-28 18:21
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2020-05-28 18:24