老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項目:醫(yī)療服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業(yè)務的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

收到保險賠償,分錄是怎么樣?借:銀行存款,貸:其他應付款?還是預收賬款?
答: 借:銀行存款,貸:其他應收款
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯了,本來是借:銀行存款,貸:其他應付款我做成了借:銀行存款,貸:預收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯憑證 再做正確的,更正某月某日記錯憑證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工地轉其他承建方工程變更款(甲方此次不給我們撥付只是我們給其他承建方轉款),之前甲方已撥50%工程款,當時做的是借:銀行存款1000 貸:預收賬款1000現(xiàn)在可以這樣做嗎?借:預收賬款200 貸:其他應付款--工程變更款200 借:其他應付款-工程變更款200 貸:銀行存
答: 您好!可以的。
老師好!請問去年錯把預收賬款—個人錄入其他應付款—個人:借銀行存款貸其他應付款—個人。怎么調(diào)整?摘要怎么寫?需要附件嗎?
公司銷售車輛,車款是包括購置稅的借:銀行存款 貸:預收賬款 其他應付款(購置稅)請問老師當月其他應付款是預算的,如果做少做多了下月要怎么調(diào)整,分錄怎么做
收到定金時可以是借:銀行存款貸:其他應付款嗎?就是訂金最好是貸預收賬款,單頁可以是其他應付款是嗎?是不是可退的押金和訂金就貸其他應付款,而訂金不可退就貸預收賬款,這樣想對嗎?
稅控盤維護費支付維護費時,借:預付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應付款?已經(jīng)入賬了預付賬款的怎么辦

