
工地轉其他承建方工程變更款(甲方此次不給我們撥付只是我們給其他承建方轉款),之前甲方已撥50%工程款,當時做的是借:銀行存款1000 貸:預收賬款1000現在可以這樣做嗎?借:預收賬款200 貸:其他應付款--工程變更款200 借:其他應付款-工程變更款200 貸:銀行存
答: 您好!可以的。
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯了,本來是借:銀行存款,貸:其他應付款我做成了借:銀行存款,貸:預收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯憑證 再做正確的,更正某月某日記錯憑證
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
9月份有筆憑證做錯了如下:往來款,借:銀行存款 72000 貸:預收賬款-A公司 7200011月份發現以上憑證有誤,做了如下調整:沖9月第008號憑證:借:預收賬款-A公司 72000 貸:其他應付款-A公司 72000請問以上沖銷憑證有誤嗎?19年1月份發現11月份有筆累計折舊借方金額錯誤請問這個月如何做調整?紅字沖銷?如何沖銷?
答: 有老師可以幫忙解答一下嗎?

