
稅控盤維護費支付維護費時,借:預付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應付款?已經入賬了預付賬款的怎么辦
答: 您好,稅控盤維護費支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 已經入賬了預付賬款,可以紅字沖銷,再做以上分錄。
老師您好!您看我這樣做對不對哈 銀行付租金的時候A公司 我是這么做的 借: 其他應付款--A 貸: 銀行存款 現在我收到A公司的發票 我是這么做的 借:預付賬款--租金A公司 貸:其他應付款--A公司
答: 你好,租金是幾月份開始的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工收了批貨款,暫時不知道是銷售的哪些商品明細,是借銀行存款 貸其他應付款 還是借銀行存款 貸預付賬款?
答: 您好!先計入其他應付款。


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-05-26 11:14
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2020-05-26 11:15
大海老師 解答
2020-05-26 11:23
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2020-05-26 11:28
大海老師 解答
2020-05-26 11:30