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小蝶。
于2020-05-06 11:49 發布 ??803次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-06 12:14
你好,9%的業務在9%服務一般計稅里面填寫負數,你這個應該得去稅務局申報。
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老師,申報表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應交增值稅?
答: 你好,9%的業務在9%服務一般計稅里面填寫負數,你這個應該得去稅務局申報。
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
隔月作廢的紅字信息表應如何申報增值稅
答: 你是購買方嗎?之前藍字發票認證沒有
開的11%的紅字普票,應該如何填增值稅納稅申報表?
討論
公司應交增值稅為1300可是預繳了增值稅1500(代開了紅字發票)那么申報附加稅按哪個金額申報
增值稅申報,1月開了一些紅字發票,申報增值稅時忘記了扣除,已經交了增值稅,申報表不能作廢重報了,請問除了在柜臺去申報還有其他辦法嗎?紅字發票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
關于出口退稅的發票,上一期我在網上勾選退稅認證并報稅,本期發現發票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應商,收到了正確的藍字發票和對應的紅字發票。那我申報增值稅申報表二的時候要怎么報稅
5月開票,6月需要紅字沖銷,5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后,增值稅的附表一申報能不能以負數申報呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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