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海麗
于2017-07-05 13:28 發布 ??983次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-07-05 14:06
季銷售額未達30萬,附加稅減免性質代碼選擇哪個?
吳月柳 解答
2017-07-05 13:29
你好,以1300申報附加稅
2017-07-05 15:39
申報時有的選擇的,你選其他類代碼就可以了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
公司應交增值稅為1300可是預繳了增值稅1500(代開了紅字發票)那么申報附加稅按哪個金額申報
答: 季銷售額未達30萬,附加稅減免性質代碼選擇哪個?
老師,增值稅開紅字發票,增值稅和附加稅退稅分錄怎么做呢?
答: 老師,是收到了退稅的錢怎么記?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售方開具紅字發票后,重新開具正確發票,需要交增值稅外的附加稅嗎?
答: 需要的,因為你紅字發票沖了你當時的增值稅,同時也就附加稅少了這一部分,現在重新開了就要繳納!如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝!
小規模納稅人,外賬15年紅字發票余額115007月開票11萬借:銀行存款77000 應收賬款33000 貸:主營業務收入106796.12 應交稅費-應交增值稅3203.88紅字發票余額抵扣借:應交稅費-應交增值稅2868.93 【(110000-11500)/1.03*0.03】 貸:營業外收入2868.93本月應交增值稅3203.88-2868.93=334.95當月應提附加稅借:主營業務稅金及附加40.2 貸:應交稅金-城建
討論
某一個項目確認了兩次收入,使至多交了一次增值稅、附加稅、印花稅,增值稅可以開紅字發票沖回,附加稅也可跟隨增值稅沖減,但印花稅應該怎樣沖減呢
公司一般納稅人本月只開了紅字發票,且無進項,增值稅申報的時候進行了留抵。附件是負數申報還是零申報?紅字發票對應的之前開的正數發票交過增值稅和附加。另外本月附加稅可以負數申報嗎?
老師我們公司是建筑業,有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現在有的項目開具了紅字發票,但本月就該項目就沒開具正數發票,面其它項目有開具發票,交稅時稅費是混著沖抵,賬務我如何處理呢,
老師我們公司是建筑業,有幾個項目財務上分項目核算,增值稅附加稅也是分項目核算,現在有的項目開具了紅字發票,但本月就該項目就沒開具正數發票,面其它項目有開下數發票,總計公司本月還是要交稅,但是分項目核算有的項目增值稅為負,有的是正數,繳納時是一起匯總繳的,賬務我如何處理
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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吳月柳 解答
2017-07-05 13:29
吳月柳 解答
2017-07-05 15:39