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王青梅
于2019-11-15 11:08 發布 ??2263次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-15 11:08
你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
王青梅 追問
2019-11-15 11:12
老師,到稅務局可以負數申報嗎?
meizi老師 解答
2019-11-15 11:17
你好 是的 一般稅局會要求現場申報負數的 你可以問問稅局要求
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老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
在電子稅務局網站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發票金額?
答: 你好,是填寫不含增值稅的收入金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
討論
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
小規模納稅人增值稅申報時,申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發票稅額的合計值存在誤差,按申報主表交稅后,“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余,如何處理?
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上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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王青梅 追問
2019-11-15 11:12
meizi老師 解答
2019-11-15 11:17