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追夢人
于2020-04-21 15:07 發布 ??1342次瀏覽
曉宇老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師
2020-04-21 15:10
借:庫存商品 負數 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款 負數
追夢人 追問
2020-04-21 21:53
之前的發票已經抵扣,是跨月開來的的負數發票,也這樣沖銷嗎
曉宇老師 解答
同學,是可以沖銷的。
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老師,收到供貨商開來的進項負數發票,該怎么做分錄!
答: 借:庫存商品 負數 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)負數 貸:應付賬款 負數
購買一批商品,供貨方先開了發票給公司,很久才返折扣給公司。這個折扣是這邊收到他先開的發票后才叫開紅字信息表,他們開對應的負數發票,這個情況怎么做分錄
答: 借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 正數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商開的是返點的負數發票,我這邊做轉出要怎么做分錄
答: 你好,直接原分錄負數紅沖,不用做轉出,進項負數就可以了
您好,我們是購買方,由于退貨(之前年份16%、17%稅率時的),現收到供應商開來的負數發票,請問怎么做分錄?
討論
采購的存貨, 發票已收到, 現在退貨, 收到供貨商開過來的負數發票, 如何做會計分錄呢
老師,我們上月發生了退貨,供應商退貨發票未到,我做的分錄是:借:庫存(負數)貸:應付暫估(負數),現在發票到了,應該怎么寫分錄
個體醫院,在上個月的時候后來了一批西藥金額是3471元,未轉款,計入應付賬款,當月有把這批藥退回去了,9月供貨商開了一張9010.5元發票,有開了上次退款的負數發票3185元,這次轉款就用9010.5-3185,相差286元,銀行轉款5825.5元,這個憑證怎么做分錄。
公司付給供貨商貨款(承兌付),購貨發票已到,怎么做分錄?
曉宇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
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追夢人 追問
2020-04-21 21:53
曉宇老師 解答
2020-04-21 21:53
曉宇老師 解答
2020-04-21 21:53