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結實的哈密瓜,數(shù)據(jù)線
于2019-08-29 13:01 發(fā)布 ??827次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-29 13:03
專票嗎借應付賬款貸庫存商品,進項轉出,成本結轉沒有
結實的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問
2019-08-29 13:07
2016—2018年的,成本都已結轉
郭老師 解答
2019-08-29 13:11
借庫存商品貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配
2019-08-29 13:17
進貨時分錄為 借:庫存商品 進項稅額 貸:預付賬款
2019-08-29 13:22
借庫存商品10,進項1“貸預付11借衣預付11、貸庫存商品10,進項轉出1借庫存商品10,貸以前年度損益調整10借以前年度損益調整貸利潤分配
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供應商開的是返點的負數(shù)發(fā)票,我這邊做轉出要怎么做分錄
答: 你好,直接原分錄負數(shù)紅沖,不用做轉出,進項負數(shù)就可以了
供應商開來的負數(shù)發(fā)票如何做分錄?
答: 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到供貨商開來的進項負數(shù)發(fā)票,該怎么做分錄!
答: 借:庫存商品 負數(shù) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
老師您好!供應商10月給我公司開的發(fā)票把我公司名字開錯,在11月份同時開了銷項負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,請問我做分錄是不是就把10月的分錄沖紅,然后做一個正數(shù)分錄?另外發(fā)票聯(lián)我是直接就作為正常發(fā)票票據(jù)放在憑證里還是單獨放在一邊備查呢?
討論
公司3月收到供應商發(fā)票,當天付款,4月收到貨入庫,這個怎么做分錄啊
供應商上月給我司開具的發(fā)票錯誤,這個月開來了負數(shù)發(fā)票。上個月沒有認證抵扣。請問怎么做分錄?
請問,本月收到供應商開具的增值稅專用負數(shù)發(fā)票,怎樣做分錄,謝謝
供應商本月開票3張發(fā)票,1張是上月退貨某原料開具的銷項負數(shù)發(fā)票,2張是正常的藍字發(fā)票,請問3張發(fā)票可以做在同一個分錄上嗎,銷項負數(shù)的發(fā)票分錄又該怎么做?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-08-29 13:07
郭老師 解答
2019-08-29 13:11
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2019-08-29 13:17
郭老師 解答
2019-08-29 13:22