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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 16:41

你好,調(diào)增的結(jié)果有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎?

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 16:43

沒(méi)有,  因?yàn)樾缕髽I(yè)虧損狀態(tài)  是虧損就不需要寫分錄,如果要交所得稅就要寫分錄?

鄒老師 解答

2020-04-14 16:45

你好,沒(méi)有補(bǔ)交所得稅,就不需要針對(duì)納稅調(diào)增做分錄的
如果要交所得稅,那分錄就是了
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 16:50

之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用弄錯(cuò)了,我寫了相反分錄可是沒(méi)有變動(dòng),才發(fā)現(xiàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)多了,現(xiàn)在財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增了  還有管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了  需要補(bǔ)計(jì)寫分錄嗎?

鄒老師 解答

2020-04-14 16:53

你好,沒(méi)有補(bǔ)交所得稅,就不需要針對(duì)納稅調(diào)增做分錄的
如果要交所得稅,那分錄就是了
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 16:54

我的意思是我的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用調(diào)增,針對(duì)這2個(gè)費(fèi)用的調(diào)增需要需要寫分錄嗎?

鄒老師 解答

2020-04-14 16:58

你好
1,調(diào)增如果有補(bǔ)交所得稅就這樣做分錄
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2,如果沒(méi)有補(bǔ)交所得稅,就不用做分錄了

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 17:01

我的意思是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用這2個(gè)費(fèi)用,需要補(bǔ)計(jì)分錄嗎?不要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是不是財(cái)務(wù)和管理費(fèi)用就不需要寫補(bǔ)計(jì)分錄了?

鄒老師 解答

2020-04-14 17:08

你好,不要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的情況下,財(cái)務(wù)和管理費(fèi)用就不需要寫補(bǔ)計(jì)分錄了

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 17:13

老師,企業(yè)所得稅年報(bào)我的財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)了,那報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)嗎?還是保持之前的不變動(dòng)

鄒老師 解答

2020-04-14 17:16

你好,是什么原因會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)發(fā)生變動(dòng)呢?

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 17:20

之前公司承兌匯票,承兌費(fèi)用我走了財(cái)務(wù)費(fèi)用,可后期沒(méi)有憑證,我寫了相反分錄相抵沖,不應(yīng)該是相反分錄。最終沒(méi)有把這筆費(fèi)用沖掉,導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用多了。該怎么辦?

鄒老師 解答

2020-04-14 17:23

你好,可后期沒(méi)有憑證,我寫了相反分錄相抵沖,即使是這樣,那賬面的財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)與所得稅申報(bào)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用是一致的才是啊

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 17:33

是的  可能因?yàn)槲沂鞘止べ~的原因,財(cái)務(wù)費(fèi)用是第一季度的,我是第三季度寫相反分錄的,寫相反分錄后來(lái),進(jìn)入本年利潤(rùn)想抵沖就沒(méi)有了   是我分錄寫錯(cuò)了

1107406303 追問(wèn)

2020-04-14 17:34

鄒老師 解答

2020-04-14 17:34

你好,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?

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你好!1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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