老師,我們進(jìn)的貨多了,對方也開票了,現(xiàn)在我們要退一 問
是,退一部分,也是按照原價(jià)開票 答
老師您好,我想問一下我們有一個(gè)分包合同,訴訟中,有 問
沒法抵扣所得稅,你多交稅 不可以抵扣的 答
@郭老師,郭老師有在嗎? 問
同學(xué)你好 什么問題呢 答
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表,股東借款需要填這個(gè)表嗎 問
您好,借款這個(gè)是不需要的,不用 答
現(xiàn)金存對公賬戶有風(fēng)險(xiǎn)? 問
您好,這個(gè)沒有,直接存就可以了 答

納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款,能否在企業(yè)所得稅前扣除
答: 納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款,不可以在企業(yè)所得稅前扣除
納稅調(diào)增繳納企業(yè)所得稅與公司盈利繳納的企業(yè)所得稅有什么區(qū)別嗎?
答: 您好!沒區(qū)別。 都是要交的所得稅。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,納稅調(diào)增,需要繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整


碧菡 追問
2017-03-08 14:51
碧菡 追問
2017-03-08 14:58
宋生老師 解答
2017-03-08 14:47
宋生老師 解答
2017-03-08 14:54
宋生老師 解答
2017-03-08 14:59