
你好老師,我是一般納稅人商業企業,11月份供應商給我開了一張稅票,其中有一個貨物名稱開錯了,因為我要急著給我的客戶開票所以先認證了,12月份供應商讓我給她開了一張紅沖發票我12月18給她開的,供應商一直說再她稅控盤上查不到,所以我沒有做,12月報稅時,做了進項稅額轉出,1月份,供應商查到了把紅沖的發票和正確的發票一塊集給我公司,我應該怎么處理
答: 你之前正常認證,后面開負數的時候,你正常在本期增加要交的稅就可以了。
老師,我們是增值稅一般納稅人生產企業,2019年度5月購買了一些配件,然后今年2020年發現不合適,需要退貨,然后發票我們已經抵扣了,這剩下這一部分的退貨,1.我紅沖發票怎么處理?2.這筆退款是走公賬退給我們嗎?3.進項稅額轉出,這個金額怎么計算?供應商說要退貨退票
答: 你好,部分退后申請紅字信息表。,對走對公賬戶,你要退多少,對應就是進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是一般商貿企業,屬于一般納稅人,如果進項發票已經認證了,進項稅額需要轉出的如何處理?
答: 借原對應科目 貸應交稅費-進項轉出


檸檬草 追問
2020-04-06 15:16
陳詩晗老師 解答
2020-04-06 15:17
檸檬草 追問
2020-04-06 15:18
檸檬草 追問
2020-04-06 15:21
陳詩晗老師 解答
2020-04-06 15:22