
我是一般納稅人,餐飲業,5月收到進項發票,己認證做了進項稅轉出了,想問的是,這張發票對方在6月開過了紅字發票,沖了一部分金額,請問,我這個月怎么做這張紅字的進項稅額轉出?
答: 已經之前轉出后面申報不需要再轉出
您好,一般納稅人餐飲公司,有進項稅額15%加計扣除政策,5月進項發票稅額認證1000,5月進項稅額轉出200,請問對應的本期發生額和本期調減額分別填多少?
答: 您好,根據您的題目,150和30
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司是一般納稅人,收購農副產品,2017年8月份采購的農副產品在稅務局開的普票.已經在8月份抵扣了銷項稅額,在2017年12月份稅務局查到8月份收購的農副產品有186360.00元(這一比是普票的金額,稅額:186360*11%=20499.6)要進項稅額轉出,12月份已經進項稅額轉出來了10000.00元。老師我的問題1:老師是不是稅務局查到進項稅要轉出,必須在查到的12月份全部轉出進項,然后必須繳納這一筆稅款2:老師現在這一筆186360.00進項稅轉出,12月份如果沒有銷項稅額,只有這一筆進項稅轉出,那么它得印花稅怎么計算?(老師我們公司的印花稅每次都和進項銷項來計算印花稅)老師可以給我寫一個公式嗎謝謝老師!
答: 1稅局查到進項要轉出會通知企業進行進項轉出,會要求企業當月或多少天以內補交此稅款。 2如果是購銷合同,轉出的部分進入購進成本,印花稅按轉出進項稅額的金額*萬分之三計處繳納。


金桔 追問
2020-07-11 10:56
金桔 追問
2020-07-11 10:57
maize老師 解答
2020-07-11 11:06