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老師什么情況下有科目應交稅費-代扣代交增值稅。實操業務小規模13題目不是繳納代開增值稅發票嗎?為什么用應交稅費-應交增值稅,而不是用應交稅費-代扣代交增值稅。不明白,能麻煩老師詳細舉例講解下嗎
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發票,沒有見到發票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
老師,接剛剛的問題:9月沒有去認證發票。開了發票出去。結轉增值稅的分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅

