
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
答: 小規(guī)模期間的嗎?那你做收入的時候,借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅是不是這么做的?
代開增值稅發(fā)票交了增值稅分錄怎么做?
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅局代開增值稅發(fā)票,不能做應交稅費-已交稅金,需要通過應交稅費-未交增值稅過渡一下嗎?
答: 你是小規(guī)模,小規(guī)模, 話那就沒有這個-已交稅金 直接做借應交稅費 應交增值稅,

