
老師,請(qǐng)問(wèn)下,總部給出一份數(shù)據(jù)(有成本數(shù),有稅額)讓我司入成本,沒(méi)有發(fā)票,只有合同,分錄我要做暫估入賬成本嗎?怎么做分錄?后續(xù)收到發(fā)票怎么沖會(huì)?
答: 你好。要做暫估入賬成本, 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。 來(lái)了發(fā)票,再補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額。不含稅金額如果跟暫估的有差異,調(diào)整成本。
上年度的發(fā)票現(xiàn)在收到,暫估入賬的已做成本結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在該如何做分錄?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入庫(kù)分錄,暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,票到之后再如何做分錄
答: 你好 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


小半半 追問(wèn)
2020-03-27 15:17
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2020-03-27 16:04