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小稻草人
于2022-06-21 16:19 發布 ??1245次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-21 16:24
你好,當時暫估的分錄怎么做的
小稻草人 追問
2022-06-21 16:26
你好,如圖,錄入:借:其他業務成本 貸:應付賬款/勞務費
郭老師 解答
2022-06-21 16:29
借應付賬款,借其他業務成本,負數借其他業務成本貸銀行存款
2022-06-21 16:36
你好,不是很明白,第一個是: 借:其他業務成本,貸:應付賬款 負數 (收到發票部分) 第二個是: 借:其他業務成本 貸:銀行存款 (收到發票,且支付部分)以上,是這樣錄入么?
2022-06-21 16:39
你好,第一個分錄其他業務成本應該是負數。
2022-06-21 16:45
明白,第一個分錄借貸都是負數,這樣就是可以的對么第一個是: 借:其他業務成本 負數,貸:應付賬款 負數 (負數金額是收到發票部分)
2022-06-21 16:51
好對的是的是這么做的。
2022-06-21 16:53
明白啦,謝謝您
2022-06-21 16:54
不用客氣,工作愉快
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什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
收到待報解共享收入賬戶轉入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收入可以暫估入賬嗎
答: 你好,不可以的
老師,您好,請問收入暫估入賬是以什么作為依據的?
討論
采購施工材料,1月份暫估入賬,4月支付,6月到票 如何做賬?
一般納稅額暫估入賬是怎么來的
老師,數電發票入賬標識,有什么用呢?不入賬標識可以嗎
老師,一般什么時候用到發票入賬標識啊
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 704964 個
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小稻草人 追問
2022-06-21 16:26
郭老師 解答
2022-06-21 16:29
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2022-06-21 16:36
郭老師 解答
2022-06-21 16:39
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郭老師 解答
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郭老師 解答
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