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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-21 16:24

你好,當時暫估的分錄怎么做的

小稻草人 追問

2022-06-21 16:26

你好,如圖,錄入:
借:其他業務成本
  貸:應付賬款/勞務費

郭老師 解答

2022-06-21 16:29

借應付賬款,借其他業務成本,負數
借其他業務成本貸銀行存款

小稻草人 追問

2022-06-21 16:36

你好,不是很明白,
第一個是:   借:其他業務成本,貸:應付賬款     負數 (收到發票部分)  
第二個是:   借:其他業務成本    貸:銀行存款  (收到發票,且支付部分)

以上,是這樣錄入么?

郭老師 解答

2022-06-21 16:39

你好,第一個分錄其他業務成本應該是負數。

小稻草人 追問

2022-06-21 16:45

明白,第一個分錄借貸都是負數,這樣就是可以的對么
第一個是:   借:其他業務成本   負數,貸:應付賬款     負數 (負數金額是收到發票部分)

郭老師 解答

2022-06-21 16:51

好對的是的是這么做的。

小稻草人 追問

2022-06-21 16:53

明白啦,謝謝您

郭老師 解答

2022-06-21 16:54

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
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