
4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報表上是按3%交稅了。做賬的時候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調整呢
答: 你好,學員, 借主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅
我這個公司是增值稅即征即退項目,增值稅申報表填寫的即征即退項目一欄,但是一般項目那未交增值稅有數據還是負數,就畫圈的這個系統自帶出來是這個,感覺不對。即征即退的未交增值稅都是正確的
答: 你好,這個就是繳納的稅款可以申請退稅的款項,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問,賬上未交增值稅有留抵,但是增值稅申報表上沒有,怎么樣才能把把這塊留抵去掉?
答: 借:原材料 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 有多少留抵金額,報表上沒有,直接就做這筆分錄處理平賬

