老師 19年進(jìn)的貨 20年收到的發(fā)票 19年暫估入庫 當(dāng)時(shí)成本連同其他銷售出去的貨物月末一次結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了 我應(yīng)該如何做賬 請給一下具體分錄 謝謝
長情的柚子
于2020-02-27 11:11 發(fā)布 ??810次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-02-27 11:20
一、沖銷19年的暫估,再按發(fā)票做成本處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)必須當(dāng)月有收入,收入與成本配比原則。
相關(guān)問題討論

是的,是這樣的賬務(wù)處理流程
2019-09-19 10:02:20

一、沖銷19年的暫估,再按發(fā)票做成本處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)必須當(dāng)月有收入,收入與成本配比原則。
2020-02-27 11:20:55

你好,8月份
借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
9月份
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個(gè)貨物都沒有銷售,怎么就結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢?你這個(gè)是購進(jìn)貨物,而不是銷售貨物啊
2019-10-25 09:22:37

你好,這個(gè)房租的發(fā)票為什么是你們開的?
2023-04-11 06:23:28

多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
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2020-02-28 09:41
長情的柚子 追問
2020-02-28 09:42
江老師 解答
2020-02-28 09:45