
老師您好,請問我月底未收到發票是按實際金額入賬結轉成本了,次月初是必需按原分錄紅沖后再按發票做賬?
答: 是的,是這樣的賬務處理流程
老師,公司8月份購買貨物,9月份退貨了,稅已經交了,成本已經結轉了,9月份做賬如何把成本轉出,月底結轉成本這一筆分錄怎么結轉?
答: 你好,8月份 借;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目 9月份 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 這個貨物都沒有銷售,怎么就結轉了成本呢?你這個是購進貨物,而不是銷售貨物啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我上月做了一筆20000的暫估入庫,已經結轉成本20000,這月發票到了,我做了一筆相同的紅字,又做了一筆正常的進貨分錄,成本還用做分錄嗎
答: 你好,成本就不需要再做結轉的分錄了


盧勝香 追問
2019-09-19 10:04
辜老師 解答
2019-09-19 10:13
盧勝香 追問
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2019-09-19 10:45
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2019-09-19 10:56