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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-30 18:52

那調整要怎么做分錄?放營業外支出嗎?不然應交稅費一直多這1分錢

鄒老師 解答

2016-04-28 10:01

當月根據申報表對賬務進行調整
而不是下個月申報增值稅的時候少寫一分

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稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好 請問是沒有確認過收入 也沒有進項稅額么
2019-10-08 14:30:11
你好!你是說實交和計提有差額吧,按實交金額調整
2018-12-05 10:46:08
當月根據申報表對賬務進行調整 而不是下個月申報增值稅的時候少寫一分
2016-04-28 10:01:58
您好 借:應交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業外收入 0.01 可以這樣寫分錄調整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
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