老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答
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我公司是增值稅小規模納稅人,應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅明細賬截止本年9月有借方余額73780.72,請問要調賬嗎?
小規模納稅人,我們前會計把開出去的發票,貸方的二級明細寫的是,(應交稅費——未交增值稅),這里應該是應交稅費——應交增值稅的呀,他這里為什么二級明細是未交增值稅稅呢?
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小規模納稅人是設置應交增值稅明細賬還是三欄式應交增值稅明細賬?應交稅費-應交城市維護建設稅、應交稅費-教育費附加、應交稅費-個人所得稅 設立3欄明細賬嗎

