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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-08 14:30

您好
請問是沒有確認過收入 也沒有進項稅額么

5fsshz 追問

2019-10-08 14:34

沒有

bamboo老師 解答

2019-10-08 14:34

那應交稅費應交增值稅這個科目為0

5fsshz 追問

2019-10-08 14:37

那它有之前的數字,怎么調成0?我看了是去年12月交過的增值稅和印花稅

bamboo老師 解答

2019-10-08 14:41

請問是小規模納稅人么

5fsshz 追問

2019-10-08 14:45

是的

bamboo老師 解答

2019-10-08 14:48

去年的時候確認收入沒有計提增值稅么?

5fsshz 追問

2019-10-08 15:06

沒有,我問別人了,說是做到這個月,做成稅收優惠,分錄怎么做呢?

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:07

您現在應交稅費是借方還是貸方?

5fsshz 追問

2019-10-08 15:41

貸方

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:42

我看了是去年12月交過的增值稅和印花稅?您交了的話不是應該在借方么?

5fsshz 追問

2019-10-08 15:51

沒交,是稅收優惠,免了

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:53

借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入

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相關問題討論
您好 請問是沒有確認過收入 也沒有進項稅額么
2019-10-08 14:30:11
你好,只需要把增值稅應納稅額結轉到未交增值稅就可以了 其他的是可以有余額的
2017-09-27 14:44:49
不用清零,只需要把應交稅費-應交增值稅-銷項和應交稅費-應交增值稅-進項這兩個三級科目下的余額清零即可,應交稅費-應交增值稅-其他三級科目下的余額不需要清零。
2023-03-10 10:59:10
這個你可以清零,這樣看得清楚。
2022-04-11 11:59:14
同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
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