
本期收到庫(kù)存商品了,就是款未付,發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品下月專票開來(lái)后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅付款時(shí):借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
答: 一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫(kù)的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 下月專票開來(lái)后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
六月有進(jìn)項(xiàng)失控,我做的是:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅可是我不知道這筆進(jìn)項(xiàng)失控業(yè)務(wù) 庫(kù)存商品(購(gòu)入金額部分+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對(duì)應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補(bǔ)交稅款就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好 購(gòu)入的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 銷售的時(shí)候 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄用什么做附件
答: 同學(xué)你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的話? 這個(gè)附出庫(kù)單的哦

