
你好,我發現以往年度的往來賬目處理錯誤。借:應付職工薪酬 貸:其他應付款——社保繳費 銀行存款這個其他應付款不應該計,我現在應該如何記賬修改呢?行政單位,謝謝
答: 以前年度的?事業單位的直接沖銷了就行
行政單位,年末應付職工薪酬有余額,余額在貸方,需要轉入其他應付款嗎
答: 你好! 需要的 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
事業單位多扣了職工個人醫保,現在應繳納數為負數,預算會計和財務會計該如何記賬?在扣款時,財務會計借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預算會計借:資金結存,貸:財政撥款收入,現在繳納是負數如何記賬?
答: 您好,在扣款時,財務會計借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,借:銀行存款,貸:財政撥款收入。預算會計借:資金結存,貸:財政撥款收入,現在繳納是負數,借:資金結存,貸:財政撥款預算收入。負數下次計算工資時,再少扣一些,沖平就行了。

