老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機械不包含柴油費, 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應付款100 做營業(yè)外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業(yè)所得稅 答

老師 我想問一下,我們車間雇傭的臨時工人,我付人工費,計成本和應付職工薪酬還是其他應付款?
答: 你好!記入應付職工薪酬科目
您好,請問應付職工薪酬里的其他應付款,之前兩年沒付的工資一直掛帳,現(xiàn)在確定不支付了,怎么做賬處理?那之前應付職工薪酬包含這些掛帳的其他應付款交過的稅怎么辦呢
答: 你好 不支付了 借其他應付款貸營業(yè)外收入核算的 。 你這個應付職工薪酬 怎么還有其他應付款 你具體描述下具體業(yè)務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,為什么社保個人部分有些會計在做帳時用應付職工薪酬核算,有些用其他應付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
答: 您好 單位承擔就用應付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應付款核算


偶爾,小澎湃 追問
2020-06-23 21:25
bamboo老師 解答
2020-06-23 21:26