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送心意

孫老師

職稱初級會計師

2020-01-02 22:34

你好同學,所有款項都要走對公賬戶的

孫老師 解答

2020-01-03 07:56

你好同學,這樣是可以抵扣的

孫老師 解答

2020-01-03 07:58

分錄:
借:原材料
應交稅費應交增值稅進
貸:銀存
上述你的成本處理不對

孫老師 解答

2020-01-03 08:30

你好同學,
借:工程施工-合同成本-材料
貸:原材料

孫老師 解答

2020-01-03 08:36

你好同學,應收賬款是你開出發票就要確認的

孫老師 解答

2020-01-03 09:13

你好同學,對方給你們打款的時候,你的應收賬款就平了啊

孫老師 解答

2020-01-03 09:14

你給供貨商預付的款項,正常付就可以,一定要及時確定發票

孫老師 解答

2020-01-03 09:57

你好同學,你跟項目經理就單獨走個其他應付款科目就可以,公司與他個人的往來,

孫老師 解答

2020-01-03 19:41

你好同學,如果解決了您的問題,記得五星好評哦

●︿●小英 追問

2020-01-02 22:53

已經支付了,項目經理現在把款返回公司走公賬支付給材料商,就想問一下這張票還能不能進行抵扣,會計分錄應該處理

●︿●小英 追問

2020-01-02 22:58

當時18年做的會計分錄是
借:應收帳款 
貸:主營業務收入 
貸:應交稅金-增值稅-銷賬稅額
借:主營業務成本 
貸:應付賬款-李經理 
今年款到付給他的時候
借:銀行存款
貸:應收賬款
借:應付賬款-李經理
貸:銀行存款

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:29

成本正確的應該是怎樣處理?

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:36

結轉成本的時候 
借:主營業務成本 
貸:工程施工 
但是我確認了收入和成本,那還是存在應收賬款和應付賬款呀

●︿●小英 追問

2020-01-03 08:40

我18年的時候確認了收入,就應該有應收賬款了吧?稅務局要我們調的報表,要確認收入和成本,今年款才到了,要付出去,那就只能18年丟在應付帳款

●︿●小英 追問

2020-01-03 09:20

那款到了公司,我要付給項目經理,怎么處理呢?借方應該是18年計提的應付吧,貸銀行存款

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相關問題討論
同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款
2021-09-17 09:17:40
專票的話,就是發票上的稅額
2019-07-22 12:01:12
借庫存商品,應交稅費-待認證1410,貸銀存
2019-06-12 06:55:26
你好,這事機動車統一發票,可以抵扣的
2019-03-13 14:01:17
1借在建工程610000 應交稅費應交增值稅進項稅額95200 貸銀行存款705200 借固定資產610000 貸在建工程610000
2022-11-05 14:20:31
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