
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應收款,一部分掛的其他應付,后來我也分不清了,都掛的其他應付,后來才發現其他應付已經到了借方余額,現在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應收,一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調整憑證,把其他應付都調到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
其他應收款用其他應付表示分錄該怎么做
答: 你好,這個具體的是什么業務的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發員工工資60000,該怎么做分錄?
答: 您好 請問您有什么疑問
你好,張老師,就是購車付訂金后,后來車到了怎么做分錄。我訂金的分錄是:借:其他應收款-訂金 貸:其他應付款-XX, 現在車回來了,怎么做分錄
晚上好老師,負債表其他應付款科目是負數,轉到其他應收款,看銀行帳都是轉給法人,不知道為什么會是負數,后續老板拿來發票可以做嗎?應該怎么做分錄呀?
總公司直接把單位所欠7000元工資打給了單位員工,給總公司財務開了往來款收據,讓這名員工給打了借條。借:其他應收款——某某,貸:其他應付款——總公司。這么做分錄行嗎


天真 無鞋 追問
2019-12-31 14:51
洛洛老師 解答
2019-12-31 14:52