
老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應收款,一部分掛的其他應付,后來我也分不清了,都掛的其他應付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應收,一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調整憑證,把其他應付都調到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
其他應收款用其他應付表示分錄該怎么做
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,其他應付款貸方為負數(shù),需要做分錄調整到其他應收款嗎
答: 您好 其他應付款貸方為負數(shù),不需要做分錄調整到其他應收款
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
老師,請問一下我們公司有其他應收款、其他應付款,確定收不回來了、還有對方不會給了,現(xiàn)在要做壞賬,應該怎么做分錄?
你好,張老師,就是購車付訂金后,后來車到了怎么做分錄。我訂金的分錄是:借:其他應收款-訂金 貸:其他應付款-XX, 現(xiàn)在車回來了,怎么做分錄


夏天 追問
2022-03-30 09:21
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郭老師 解答
2022-03-30 09:24
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