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小炎
于2019-11-12 11:11 發(fā)布 ??977次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-11-12 11:15
可以的 沒有發(fā)票的不能稅前扣除
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銀行存款付的運輸代理費,開增值稅發(fā)票,分錄是借,原材料-運費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸,銀行存款這樣對嗎
答: 您好,是采購運費還是銷售運費?
銀行存款支付運輸費 借制造費用-運輸費用 應交增值稅進項 貸銀行存款 這樣對嗎
答: 你好,運輸費是車間發(fā)生的嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
賣東西的時候代墊運輸費,增值稅屬于進項?還有,運輸費用銀行存款支付后,貸銀行存款,借什么
答: 賣東西的時候代墊運輸費只是幫人家付的,不關(guān)稅款的事,借:其他應收款--代墊運輸費 貸銀行存款
借:研發(fā)支出 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 請問研發(fā)人員 的國內(nèi)旅客運輸服務可以這樣謝分錄嗎
討論
繳納增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:銀行存款?
運輸公司購買車輛保險的進項發(fā)票過期未認證怎么做賬務處理,平時做借待攤費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸銀行存款,現(xiàn)在是不是只能做借:待攤費用 貸:銀行存款,會被稅局罰嗎?
2.借:應收賬款 169500貸:主營業(yè)務收入 150000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)19500借:銷售費用—運輸費 9000應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 810貸:銀行存款 9810第一個分錄 是來自哪里
例題:1.2019年1月1日甲公司向乙公司銷售一批商品,開除增值稅專票上售價為40000元,增值稅額為5200元,甲公司收到乙公司開出的不帶息銀行承兌匯票,金額45200元,期限2個月。該商品由甲運輸并收取運輸費,甲開出的增值稅專票注明運輸費2000元,增值稅額180元,款項尚未收到。該批商品成本為32000元。2、二個月后甲公司收到了貨款及運輸費。分錄如下:1.確認商品收入時,借:應收票據(jù) 45200貸:主營業(yè)務收入 40000應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5200結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本 32000貸:庫存商品32000確認運輸費時,借:應收賬款 2180貸:銀行存款 21802.收到款項時,借:銀行存款 47380貸:應收票據(jù) 40000應收賬款 2180運輸費進項稅,借:應交稅費-應交增值稅(進項)180貸:銀行存款 180老師寫到這感覺不對勁,我這寫的對嗎。
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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