老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

收到高新研發相關的檢測費,增值稅專用發票上不含稅1132.08元,進項稅額67.92,會計分錄:借:研發支出 1132.08,應交稅費—應交增值稅—進項稅額 67.92,貸:銀行存款,結轉研發費:借:管理費用-研發費 1132.08,貸:研發支出1132.08. 分錄正確嗎,進項稅額可以抵扣的嗎
答: 你好 可以的 一般納稅人取得的進項專票的檢測費可以抵扣
借:研發支出 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 請問研發人員 的國內旅客運輸服務可以這樣謝分錄嗎
答: 你好,出差的可以這么做的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我上個月一筆研究支出-費用化支出記錯了,余額月末已結轉,請問如何調整?上個月借:研發支出/費用化支出貸:銀行存款正確的應該是借:研發支出/費用化支出 應交稅金/應交增值稅/進項稅貸:銀行存款
答: 借:研發支出/費用化支出(紅字) 接:應交稅金/應交增值稅/進項稅

