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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-15 17:05

你好
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品或原材料
根據發票入賬
借;庫存商品或原材料  , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目

毛毛雨 追問

2019-10-15 17:09

老師,暫估得跟發票一樣?開的是普票,還需要沖銷重做么?

鄒老師 解答

2019-10-15 17:14

你好,先把之前暫估分錄沖銷
然后根據取得發票做分錄,取得的是普通發票就這樣做分錄
借;庫存商品或原材料 ,  貸;應付賬款等科目

毛毛雨 追問

2019-10-15 17:18

可是老師只來了一部分發票怎么辦,比如之前借原材料20貸應付賬款20,但開發票只開了一半,剩余的一半下個月開要怎么處理?

鄒老師 解答

2019-10-15 17:24

你好,需要把沒有來發票的一部分繼續做暫估入庫處理

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你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-10-15 17:05:23
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-03-20 21:17:35
原材料暫估入賬收到發票會計處理需要原材料入庫憑證、操作記錄和相關收據,并將與貨物和服務相對應的收款憑證和發票,核對財務記錄,將進項稅額、金額進行計算,并將發票入暫估核算,待發生成本時,再按實際操作進行處理。
2023-02-25 10:28:10
您好,分錄,沖暫估,借:原材料或者庫存商品,負數,貸:應付賬款,負數,按發票入賬,借:原材料或者庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸:應付賬款等科目。差額,借:原材料或者庫存商品,借:主營業務成本等科目,負數。
2017-01-14 18:30:43
實際工作中是等發票到了沖回暫估,你先按暫估做
2019-06-24 08:29:59
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