
暫估入賬下月來發票時怎么處理,而且暫估入賬價格高于發票價格
答: 您好,分錄,沖暫估,借:原材料或者庫存商品,負數,貸:應付賬款,負數,按發票入賬,借:原材料或者庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸:應付賬款等科目。差額,借:原材料或者庫存商品,借:主營業務成本等科目,負數。
老師你好,想問下暫估入賬下月來發票時怎么處理,而且暫估入賬價格高于發票價格
答: 把暫估的紅沖了 做上正確金額的就可以!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,之前領用原材料沒有收到發票,是暫估入庫,暫估入庫后又按照暫估價格領用了,現在收到發票了,請問之前按照暫估價格領用的了賬務處理如何做
答: 結轉成本了嘛 之前的分錄


王雁鳴老師 解答
2017-01-14 18:30
王雁鳴老師 解答
2017-01-14 19:22