公司之前入庫的時(shí)候發(fā)票沒有拿回來,是暫估入賬的,現(xiàn)在發(fā)票取回來了,該怎么會(huì)計(jì)處理呢?
囡囡~培霞
于2017-03-20 21:13 發(fā)布 ??1052次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-20 22:00
老師,我是16年暫估的,我們發(fā)票17年三月份才開回來,我沖銷暫估和發(fā)票入賬的分錄做到17年三月份了,要把這些發(fā)票和記賬憑證放回到16年的憑證里面嗎?
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暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-03-20 21:17:35

您好,沒有發(fā)票,需要沖回之前的成本的呢。或者通過營業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。
2023-11-13 13:53:17

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-10-15 17:05:23

需要的,原材料/存貨可用倉庫入庫單做暫估入庫,等正式票發(fā)票來了,就沖暫估入庫,用正式發(fā)票入帳。次月初用紅字沖回,以倉儲(chǔ)部門上月末出具的暫估入庫單改為紅字為附件進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 借:庫存商品/原材料等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2020-02-11 08:43:53

同學(xué) 你好
借:庫存商品 (不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
2018-12-09 16:24:29
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