
老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應付,收到發票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估
答: 你好,可以這么去處理的
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應交稅費銷項 貸:應付賬款結轉成本借:其他業務成本 貸:庫存商品暫估入庫等發票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結轉成本是到主營業務成本 如果發票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調整,有差額就需要調整的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應付,收到發票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估,那老師,但是我還沒收到發票,就要出庫了,我怎么處理?求分錄
答: 出庫的話正常結轉成本 等到發票到了 如果由差額再調整營業成本

