
老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應付,收到發票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估,那老師,但是我還沒收到發票,就要出庫了,我怎么處理?求分錄
答: 出庫的話正常結轉成本 等到發票到了 如果由差額再調整營業成本
老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應付,收到發票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估
答: 你好,可以這么去處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年3月預估了庫存商品20萬,借庫存商品20萬,貸其他應付款20萬,結轉庫存商品,借主營業務成本20萬,貸庫存商品20萬。12月末發現沒進這批庫存商品,怎么沖紅?會計分錄是什么
答: 借其他應付款貸庫存商品 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清交在納稅調整明細表扣除項目其他,填寫帳載金額20萬


毛毛蟲 追問
2019-09-03 11:56
軼塵老師 解答
2019-09-03 11:57
毛毛蟲 追問
2019-09-03 12:02
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2019-09-03 12:06
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2019-09-03 21:55
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2019-09-03 22:29