小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同,實(shí)則為甲 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一 問
那就計(jì)入長期待攤費(fèi)用 答
公司車輛報(bào)廢的收入,可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請(qǐng)稅務(wù)注銷時(shí),沒有營業(yè)的公司,我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一 問
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時(shí),賣虧了,固定資產(chǎn)清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答

老師,上月管理人員多開一個(gè)人工資,相應(yīng)多計(jì)提了一個(gè)人的管理費(fèi)用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費(fèi)用100呢我們錄正常分錄時(shí),是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個(gè)是合并報(bào)表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費(fèi)。子公司個(gè)別報(bào)表折舊是借:管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預(yù)提管理費(fèi)用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(未付款)


Dwinding 追問
2019-09-02 16:13
郭老師 解答
2019-09-02 16:17