APP下載
翠青
于2020-04-05 08:50 發布 ??1049次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-05 08:51
你好,借:管理費用貸:應付賬款(未付款)
翠青 追問
2020-04-05 08:52
老師,那我上個月份做錯了,我寫的借管理費用,貸庫存現金
立紅老師 解答
2020-04-05 08:53
你好,您支付現金了么,如果沒有支付,現金賬是對不上的。
2020-04-05 08:55
老師我們這個是記賬公司,負責稅務這邊,只對銀行,現金人客戶自己有帳
2020-04-05 09:06
你好,現在分錄借:庫存現金貸:應付賬款將庫存現金調整為應付賬款
2020-04-05 09:10
老師我這個是19年12月份的帳已經結賬了,12月份做的借管理費用,貸庫存現在,我現在做1月份的帳,這筆費用發票收到了,我該怎么做,我想問的這個意思
2020-04-05 09:20
你好,發票上的金額與您計提的數有差異么?
2020-04-05 09:21
有差異,我是這樣處理的老師,我把之前預提的全部沖銷了,按發票金額重新入的
2020-04-05 09:28
你好,如果有差異,可以像您這樣處理的
2020-04-05 09:29
好的,謝謝老師,如果沒有差異該怎么處理
2020-04-05 09:30
你好,如果沒有差異,是不需要處理的,,預提的費用在匯算前取得票據就可以
2020-04-05 09:32
那這個票據,我就不用附在憑證上了嗎
2020-04-05 09:37
你好,是的,不需要附在憑證,因為上年憑證已經裝訂了,可以注明附件另訂,單獨保存
2020-04-05 09:39
好的謝謝老師,你的回答我特別滿意,可以評價嗎
2020-04-05 09:41
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,上月管理人員多開一個人工資,相應多計提了一個人的管理費用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費。子公司個別報表折舊是借:管理費用,貸累計折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預提管理費用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費用 貸:應付賬款(未付款)
我暫估的管理費用,最后沖減分錄怎么做?
討論
2016年管理費用多記了那么今年沖賬分錄怎么做呢
我預提的管理費用怎么計分錄呢?
沒明白這個分錄,為什么不能做管理費用?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
翠青 追問
2020-04-05 08:52
立紅老師 解答
2020-04-05 08:53
翠青 追問
2020-04-05 08:55
立紅老師 解答
2020-04-05 09:06
翠青 追問
2020-04-05 09:10
立紅老師 解答
2020-04-05 09:20
翠青 追問
2020-04-05 09:21
立紅老師 解答
2020-04-05 09:28
翠青 追問
2020-04-05 09:29
立紅老師 解答
2020-04-05 09:30
翠青 追問
2020-04-05 09:32
立紅老師 解答
2020-04-05 09:37
翠青 追問
2020-04-05 09:39
立紅老師 解答
2020-04-05 09:41