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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-08-29 08:09

金額大嗎?金額不大的話,沒關系的!

未來不是夢2 追問

2019-08-29 08:17

大概30萬吧

俞老師 解答

2019-08-29 08:21

我的意思是跟你們的營業(yè)額比,一年營業(yè)額1000萬,30萬就不算很大。一年營業(yè)額才100萬,30萬就算很大了!要通過以前年度損益調整的!

未來不是夢2 追問

2019-08-29 08:23

一年大概有1000萬吧。

俞老師 解答

2019-08-29 08:25

那就直接計入管理費用是可以的!

未來不是夢2 追問

2019-08-29 08:26

這個有稅費的問題嗎?

俞老師 解答

2019-08-29 08:30

酒的發(fā)票有嗎?沒有的話,匯算清繳要納稅調增

未來不是夢2 追問

2019-08-29 08:31

沒有發(fā)票。就是直接給了一些酒說是抵賬了。

未來不是夢2 追問

2019-08-29 08:32

抵給我們還有給我們開發(fā)票嗎?

俞老師 解答

2019-08-29 08:32

那匯算清繳的時候要納稅調增

未來不是夢2 追問

2019-08-29 09:36

抵給我們的我們自己用了,沒有銷售,也要繳納增值稅嗎?

俞老師 解答

2019-08-29 09:39

老師說的是所得稅納稅調增,不是增值稅,不繳納增值稅!

未來不是夢2 追問

2019-08-29 10:04

為什么有的老師說要繳納增值稅

俞老師 解答

2019-08-29 10:49

對方拿酒抵了,是對方給你開增值稅發(fā)票,不是你對外開!

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相關問題討論
您好,是可以的,他們有開發(fā)票給您嗎,沒有開票的話,這費用不可以所得稅稅前扣除,匯算清繳的時候是需要納稅調整的
2019-08-28 22:43:36
你好 酒水算你們購進 你送人就要視同銷售交稅的 不能直接做貸庫存 要做收入和增值稅
2019-08-29 09:39:29
你這么做需要交銷項稅的,
2019-08-28 20:54:05
那少的部分要怎么處理?是屬于正常誤差還是別的原因?
2017-04-29 17:52:46
金額大嗎?金額不大的話,沒關系的!
2019-08-29 08:09:11
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