
是餐飲公司。就是在別人那租房子2000元一月,然后會(huì)來(lái)公司吃飯,吃飯一個(gè)月600元.然后我們還要付租1400給別人。借:管理費(fèi)用-房租2000,貸:應(yīng)收賬款600 銀行存款1400 。這樣做對(duì)嗎?理解不了這“應(yīng)收賬款”
答: 上述分錄處理是正確的,需要發(fā)票做費(fèi)用
直接核銷法,如果收回壞賬,借應(yīng)收賬款,貸:管理費(fèi)用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
答: 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,19年有筆管理費(fèi)用誤記應(yīng)收賬款,今年該怎么調(diào)整,之前賬務(wù)是借:應(yīng)收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應(yīng)該入管理費(fèi)用,設(shè)計(jì)到跨年通過(guò)年度損益調(diào)整的話怎么處理?
答: 金額太小了,直接更正為發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的管理費(fèi)用就是了


慧 追問(wèn)
2017-07-13 21:51
李愛(ài)文老師 解答
2017-07-13 22:25
慧 追問(wèn)
2017-07-13 22:34
李愛(ài)文老師 解答
2017-07-14 08:38