
是餐飲公司。就是在別人那租房子2000元一月,然后會來公司吃飯,吃飯一個月600元.然后我們還要付租1400給別人。借:管理費用-房租2000,貸:應收賬款600 銀行存款1400 。這樣做對嗎?理解不了這“應收賬款”
答: 上述分錄處理是正確的,需要發票做費用
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
答: 借;銀行存款 貸;應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,19年有筆管理費用誤記應收賬款,今年該怎么調整,之前賬務是借:應收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應該入管理費用,設計到跨年通過年度損益調整的話怎么處理?
答: 金額太小了,直接更正為發現當年的管理費用就是了
宋老師,是不是,如果這個當做期初數時現在把這個月月末的現金存款余額,銀行存款余額,庫存,應收賬款余額,應付賬款余額,還有就是那些費用例如管理費用,整理好,
我們公司預收租戶的電費,每月5號統一去電業局交電費。預收的分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款。交電費的時候,借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對不對?如果對的話,“預收賬款”科目怎么沖減?
員工a找公司預支了20000,公司其他應收賬款-a記賬20000,年末a員工結算工資45000元,會計直接做賬,借管理費用-工人工資-a員工25000,貸銀行存款25000要怎么調整應收的款

