
我們有筆應(yīng)收賬款,對(duì)方拿酒抵了,但是賬務(wù)上沒有做處理,一直在賬上掛著,大概有六七年了,現(xiàn)在做,借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款。酒用來招待客戶了,做借:管理費(fèi)用,貸:庫存商品。這么處理有問題嗎?
答: 您好,是可以的,他們有開發(fā)票給您嗎,沒有開票的話,這費(fèi)用不可以所得稅稅前扣除,匯算清繳的時(shí)候是需要納稅調(diào)整的
我們有筆應(yīng)收賬款,對(duì)方拿酒抵了,但是賬務(wù)上沒有做處理,一直在賬上掛著,大概有六七年了,現(xiàn)在做,借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款。酒用來招待客戶了,做借:管理費(fèi)用,貸:庫存商品。這么處理有問題嗎?
答: 你好 酒水算你們購進(jìn) 你送人就要視同銷售交稅的 不能直接做貸庫存 要做收入和增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我買回來的重量跟對(duì)方接收的重量不一樣,因?yàn)殡p方稱重過程的誤差,我們這邊多,接收那邊重量少,老師我公司供貨給對(duì)方,對(duì)方簽訂合同是含稅價(jià)一噸600元,稅票包括銷項(xiàng)稅票和運(yùn)輸票,并且實(shí)際出庫重量與他們接收的重量要少了,這個(gè)月沒有開票給他們,那我是不是,借應(yīng)收賬款,借,管理費(fèi)用,代:庫存商品。應(yīng)收賬款就已一噸600元乘以對(duì)方接收的重量,管理費(fèi)用的雙方的重量差乘以600元,庫存商品是我們實(shí)際出庫重量乘以600元?
答: 那少的部分要怎么處理?是屬于正常誤差還是別的原因?

