
借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金這個分錄為什么使資產(chǎn)負(fù)債不平,怎么修改
答: 您好,應(yīng)該來說不會不平的,勞務(wù)成本您有沒有計存貨里面
這筆分錄為什么不加“應(yīng)付職工薪酬”借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產(chǎn)生的費(fèi)用,不是員工的費(fèi)用,不用通過應(yīng)付職工薪酬核算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,為啥資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)?
答: 你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提


小凡 追問
2019-08-14 20:18
文老師 解答
2019-08-14 20:22
小凡 追問
2019-08-14 20:24
文老師 解答
2019-08-14 20:55