老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調(diào)整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產(chǎn)” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發(fā)票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現(xiàn)在做2024 問
那個不需要調(diào)整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

老師你好!請問一下,公司4月欠稅31萬,6月申報5月時進項抵扣后留底稅還有5萬,但是4月稅款一直未交,7月申報6月時本月進項稅額明細這個表系統(tǒng)自動生成進項稅額轉出5萬抵扣欠稅,我這個會計分錄應該怎么做?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝!
答: 您好,紅字金額,借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目-50000,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目-50000
我已經(jīng)勾選做賬了,然后增量留抵已經(jīng)退稅了,進項稅額轉出會計分錄應該怎么做
答: 你好,收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額轉出的會計分錄怎么寫?
答: 借 管理費用等貸進項轉出


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2019-08-08 16:27
小祝老師 解答
2019-08-08 16:29